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營改增后,員工報銷要什么票?(附表)

話說,營改增在五一全面推開后,對于不同場合的發票進行了不同的要求,好多小伙伴都已經不知所“票”了。。。不過別急,小編這就來給大家好好說說,哪些發票是可以抵扣的,哪些發票是不可以抵扣的營改增后,員工是如何報銷的

1、招待費

企業接待小明來考察,發生招待費1000元,其中的稅金可以抵扣嗎?

招待費,當然不可以抵扣呀!即便開了專票也不行。并且招待費超額部分需繳納25%的所得稅,合理使用呦!

2、差旅費

我之后要出差一周,營改增后,我需要注意些什么呢?

出差會發生的費用是,餐費、住宿費、交通費,其中只有住宿費可以憑專票抵扣呦!

3、會議費

企業近期要開業務推動會,我負責會議組織,共發生會議費4000元,其中餐飲費2000元,都能抵扣吧?

會議費中的場租費、會務費可以抵扣,但是餐飲費是不可以抵扣的噢!

4、福利費

企業讓我來負責采購節日物資,我買了好多禮品和食品,還開了專票呢!

作為福利費購買的物品是不可以抵扣稅金的,想要節約成本,就要在相同質量的情況下,選擇最便宜的啦!

5、辦公用品

購買辦公用品,供應商C開專票,價格1170元,供應商B,開普票也是1170元。

辦公用品專票是可以抵扣的,供應商B不能抵扣還那么高價格,當然選擇供應商C啊。

6、營改增前,未處理的報銷

我今年還有些費用沒報銷,營改增后還能報銷嗎? 

能啊,但是6月30日前要報銷完畢呦。5月1日后,發生費用支出盡可能的索取專票!

7、集中采購,開票注意事項

公司需集中采購一批商品,要注意一些什么?

合同中注明價格是否包含稅金,約定什么類型的發票,取得發票時也要注意發票內容是否與合同一致。

8、開票、報銷

從供應商處獲得發票后,應注意些什么呢?

取得發票時,要仔細核對發票聯和抵扣聯是否齊全;開票信息是否齊全、準確無誤;字跡是否清晰;是否有壓線、錯格;發票聯和抵扣聯是否加蓋發票專用章,不要忘記了哦。另外,專票管理要求嚴格,必須自開具之日起180天內認證通過方可抵扣進項稅,而且,報銷時需同時持發票聯和抵扣聯才可以哦。

可抵扣增值稅進項稅的項目(開增值稅專票)

不可抵扣增值稅進項稅的項目(開增值稅普票、定額票)

 

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